瀼河乡2017年收支预算总表 单位:元 收入 支出 项目 金 额 项目 合计 用事业单位
基金弥补收支差额 部门结转资金 本年支出小计 小计 财政拨款 缴入预算管理的行政事业性收费 专项收入 专户管理的
教育收费彩票发行费 政府性基金收入 事业收入(不含教育收入) 国有资产资源有偿使用收入 经营收入 非本级财政收入 消化单位原有账户资金 其他收入 一、财政拨款 7831700 一、基本支出 5593999 5593999 5593999 二、缴入预算管理的行政事业性收费 1、工资福利支出 3,909,425 3,909,425 3,909,425 三、专项收入 2、商品服务支出 1,189,299 1,189,299 1,189,299 四、专户管理的教育收费或彩票发行费 3、对个人和家庭的补助 495275 495275 495275 五、政府性基金收入 二、项目支出 2237701 2237701 2237701 六、事业收入(不含教育收入) 1、基本建设支出 七、国有资产资源有偿使用收入 2、事业发展专项支出 八、经营收入 3、专项业务支出 2,237,701 2,237,701 2,237,701 九、其他收入 4、经济发展支出 非本级财政收入 5、债务项目支出 消化单位原有账户资金 6、其他各项支出 其他收入 本年收入小计 加:部门结转资金 用事业单位基金弥补收支差额 收入合计 7831700 支出合计 7831700 0 0 7831700 7831700
一般公共预算支出总表 单位:元 科目(单位) 项目名称 总计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 基本建设支出 事业发展专项支出 专项业务支出 经济发展支出 债务项目支出 其他各项支出 代码 名称 ** 1 2 3 4 5 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 合计 7,831,700 5,593,999 3,909,425 1,189,299 495,275 2,237,701 0 0 0 0 0 0 2,237,701 2,237,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鲁山县瀼河乡人民政府 7,831,700 5,593,999 3,909,425 1,189,299 495,275 2,237,701 0 0 0 0 0 0 2,237,701 2,237,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政运行 基本工资 670,199 670,199 670,199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政运行 其他工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政运行 公务员津贴补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事业运行 基本工资 2,429,592 2,429,592 2,429,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事业运行 其他工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事业运行 绩效工资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政运行 在职公用经费 1,189,299 1,189,299 1,189,299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政运行 遗属补助 135,408 135,408 135,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对基本养老
保险基金的补助 养老保险 600,808 600,808 600,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对失业保险基金的补助 失业保险 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗保险 203,826 203,826 203,826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 归口管理的行政单位离退休 退休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 归口管理的行政单位离退休 退休生活性补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事业单位离退休 事业单位退休 119,544 119,544 119,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事业单位离退休 退休生活性补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 住房公积金 240,323 240,323 240,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 组织事物 基层组织建设 827,497 0 0 0 827,497 0 0 0 0 0 0 827,497 827,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 1,410,204 0 0 0 1,410,204 0 0 0 0 0 0 1,410,204 1,410,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共财政预算基本支出明细表 单位:元 科目 总计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 合计 基本工资 绩效工资 津贴
补贴 奖金
社会保障缴费 其他工资福利支出 合计 离退休费 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭补助 代码 名称 小计 养老保险 失业保险 医疗
保险 工伤保险 生育保险 差供定补 其他工资福利支出 小计 基本离退休费 护理费 生活性补贴 小计 遗属补助 军转干补助 工伤人员补助 其他生活补助 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 合计 4,404,700 3,909,425 3,004,991 0 0 0 809,634 600,808 5,000 185,802 6,008 12,016 0 94,800 495,275 119,544 119,544 0 0 135,408 135,408 0 0 0 240,323 0 鲁山县瀼河乡人民政府 4,404,700 3,909,425 3,004,991 0 0 0 809,634 600,808 5,000 185,802 6,008 12,016 0 94,800 495,275 119,544 119,544 0 0 135,408 135,408 0 0 0 240,323 0 行政运行 805,607 670,199 635,399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,800 135,408 0 0 0 0 135,408 135,408 0 0 0 0 0 事业运行 2,429,592 2,429,592 2,369,592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对基本养老保险基金的补助 600,808 600,808 0 0 0 0 600,808 600,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对失业保险基金的补助 5,000 5,000 0 0 0 0 5,000 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政对基本医疗保险基金的补助 203,826 203,826 0 0 0 0 203,826 0 0 185,802 6,008 12,016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政事业单位离退休 119,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,544 119,544 119,544 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 240,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,323 0
一般公共预算基本支出明细表 单位:元 科目 商品和服务支出 合计 公用经费 其他商品和服务支出 代码 名称 合计 在职公用 离退公用 小计 办公费 水电费 邮电费 取暖降温费 物业管理费 差旅费 会议费
培训费 公务用车运行维护费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 租赁费 维护费 其他 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 合计 1,189,299 1,189,299 1,189,299 200,000 100,000 50,000 10,000 50,000 60,000 19,000 20,000 180,000 100,000 0 0 0 20,000 0 10,000 0 30,000 50,000 100,000 10,000 180,299 鲁山县瀼河乡人民政府 1,189,299 1,189,299 1,189,299 200,000 100,000 50,000 10,000 50,000 60,000 19,000 20,000 180,000 100,000 0 0 0 20,000 0 10,000 0 30,000 50,000 100,000 10,000 180,299 行政运行 1,189,299 1,189,299 1,189,299 200,000 100,000 50,000 10,000 50,000 60,000 19,000 20,000 180,000 100,000 0 0 0 20,000 0 10,000 0 30,000 50,000 100,000 10,000 180,299
瀼河乡2017年“三公”经费预算统计表 单位:万元 项目 预算数 合计 29.9 一、会议费 1.9 二、公务接待费 10 三、公务用车费 18 1、公务用车运行维护费 18 2、公务用车购置
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